-Los presupuestos 2018 se elevan a 12.755.418€, un 5% más que en el 2017 y contaron con el voto favorable de la mayoría de la corporación en el pleno celebrado ayer.
- La deuda pública del Ayuntamiento de Sada sigue siendo cero, al igual que en el ejercicio anterior.
Sada, 27 de abril 2018.
El gobierno municipal de Sada presentó en el pleno ordinario celebrado ayer los presupuestos correspondientes al año en curso con un aumento del 5% con respeto al pasado año estableciendo un total de 12.755.418€ de gastos e ingresos.
Los presupuestos del año 2018 son los terceros que presenta el gobierno local en el mandato actual y acumulan un aumento de un 12% desde el presupuesto prorrogado del año 2015.
El alcalde de Sada, Benito Portela cree que los presupuestos para lo 2018 "reflejan una forma de hacer política enfocada en la gente, en las demandas recogidas de la ciudadanía y en un sentir común de primar las necesidades sociales en los presupuestos municipales".
Sin apenas variaciones en el capítulo de gastos de personal el presupuesto presenta un aumento en el capítulo de gastos en bienes corrientes y servicios básicos, de un 6,97% llegando la 8.186.829€. El capítulo 3, gastos financieiros, sigue en cero y aumentan las transferencias corrientes un 4,33%.
"Son los presupuestos más sociales de la historia de Sada, indicó Portela, a la vista de los datos. Incrementara la inversión en los servicios básicos, protección social y bienes públicos preferentes. La suba más significativa se establece en protección social que aumenta un 15,16% con respeto al año anterior (continuando con el aumento correspondiente al 2017 que supuso un 9,61% con repeto al 2016) aumentando las partidas de servicios sociales, juventud y empleo.
Los presupuestos del año 2018 contemplan una inversión en asistencia social de 1.128.849€, con mención espacial al SAF dependencia que aumenta ate algo más de 600.000€, "el doble del que nos encontramos cuando llegamos al gobierno", apunta Portela. Se incluyen también mejoras de la accesibilidad, a la reforma del local de los servicios sociales municipal y la reforma de la Escuela Infantil Flora Ramos.
Aumenta también el capítulo de bienes públicos (en el que se incluen las áreas de sanidad, educación, cultura y deportes) que se traducen principalmente en el aumento del incremento de cantidades destinadas a los centros educativos y actividades culturales.
En Educación a partida aumenta hasta los 969.250? donde se incluyen el funcionamiento de centros de enseñanza preescolar y primaria, las escuelas infantiles y los servicios complementarios de educación. A La seguridad y emergencias se destinan 1.126.309€, a Deportes 491.300€ y se computa un aumento significativo en el área de Cultura.
Ingresos
El informe de intervención señala que en el capítulo de ingresos se estiman los impuestos con carácter general no por el aumento del tipo sino por la evolución de la recaudación nos últimos ejercicios. Concretamente en el IBI aplicara una compensación de 350.000€ de años anteriores y la liquidación del 2017 fue positiva, por lo que el resultado provoca un incremento importante en la previsión de ingreso del IBI.
En el IVTM el incremento previsto en el presupuesto no responde a previsiones de suba en el padrón del impuesto senon al efecto positivo de la liquidación por la gestión del servicio. En lo relativo al ICIO y la tasa por licencias de obras se estiman en base a tendencia en la evolución de la actividad de construcción en Sada así como las previsiones del departamento de urbanismo. El importe previsto considerara moderado, segundo señala el informe de intervención.