-El presupuesto del año 2017, que se presenta hoy a pleno, aumenta un 6,7% con respeto al del año anterior quedando en 12.156.880€
Sada, 29 de marzo 2017.
El gobierno municipal de Sada presenta en el pleno de hoy los presupuestos correspondientes al año en curso con un aumento del 6,7% con respeto al pasado año (los primeros aprobados desde 2013) estableciendo un total de 12.156.880€ de gastos e ingresos.
Sin apenas variaciones en el capítulo 1 de gastos de personal (-0,22%), el presupuesto presenta un aumento en el capítulo 2, de gastos en bienes corrientes y servicios básicos, de 12,34% pasando de 6.812.666€ la 7.653.687€. Se eliminan el capítulo 3 de gastos financieros pasando a cero y bajan las transferencias corrientes un 2,70%.
Existen en este presupuesto variaciones cualitativas que pasan por un incremento de gasto en los servicios básicos, protección social y bienes públicos preferentes. La subidaa más significativa se produce en los servicios públicos básicos que engloba a la policía local, servicio de emergencia municipal, saneamiento, alumbrado o medio ambiente, aumentando un 12,27% llegando este año a los 6.085040€. En este capítulo destaca la compra del agua, el incremento del gasto estimado para la nueva licitación de limpieza viaria, el incremento de gasto del mantenimiento de playas así como el aumento del gasto en medio ambiente.
En cuanto al capítulo de protección social aumenta un 9,61% con respecto al año anterior aumentando las partidas de servicios sociales, juventud y empleo. Significativo en este capítulo el incremento de las partidas destinadas la dependencia y otras actividades de servicios sociales y para las actividades de fomento de empleo.
Aumenta también el capítulo de bienes públicos de carácter preferente (en el que se incluyen las áreas de sanidad, educación, cultura y deportes) en un 3,94% con una subida de cerca de 100.000€ que se traducen principalmente en el aumento del gasto en actividades culturales y de fomento de la lectura así como inversión en instalaciones.
Capítulo de Gastos.
Los presupuestos del año 2017 contemplan una inversión total de 1.082.017€ en servicios sociales, con mención espacial al SAF dependencia, y también en promoción social.
En Educación a partida aumenta hasta los 909.666€ en educación donde se incluyen el funcionamiento de centros de enseñanza preescolar y primaria, las escuelas infantiles y los servicios complementarios de educación, mención especial a los gastos de mantenimiento del centro escolar de Mosteirón que por primera vez se incluyen en el presupuesto después de que los gobierno municipal desbloqueara un problema enquistado desde hay más de 10 años.
A La seguridad y movilidad ciudadana se destina un total de 1.106.912€, al capítulo de Bienestar comunitario cerca de 4.000.000€, el área de Cultura 897.817€ y a Deportes 481.300€.
Dentro del presupuesto también se contemplan las partidas de comercio y turismo (112.111€), infraestructuras (112.000€) y servicios de carácter general (1.170.824€)
Capítulo de Ingresos
En el tocante a los impuestos indirectos en el ejercicio 2016 el gobierno municipal decidió la bajada del tipo mínimo del IBI, pasando este del 0,60% al 0,50%. La Diputación Provincial estimó un exceso en la recaudación del dicho ejercicio por lo que en el 2017 aplicará una compensación de 350.000€. No obstante en la baja no se prevé una disminución tan sensible en la recaudación para el 2017.
En cuanto las transferencias corrientes la suba en el capítulo se explica por el incremento neto a recibir en concepto de participación en los ingresos del Estado que asciende a unos 180.000€, esto es debido la previsión de incremento en la aportación estatal, pero sobre todo por la finalización de compensación de las liquidaciones negativas por los ingresos a cuenta en los años 2008 y 2009. Aumentan también las aportaciones asignadas para dependencia de la Xunta de Galicia aunque en menor medida del que aumentó el gasto previsto para este capítulo.